Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2531908.45 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
155/2024
21.08.2024WebHouse, s.r.o.Predĺženie registrácie domény - binovce.sk (8.9.2024 - 7.9.2025)16.68  Detail
Faktúra
156/2024
21.08.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 15.07.2024 - 11.08.2024 - OÚ26.30  Detail
Faktúra
157/2024
21.08.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 15.07.2024 - 11.08.2024 - MŠ26.16  Detail
Zmluva
OcÚB-137/2024
19.08.2024Trnavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 08/CKF/20243000.00NáhľadDetail
Zmluva
SITB-OO2-2024/001222
19.08.2024Slovenská republika - MV SRDarovacia zmluva0.00NáhľadDetail
Faktúra
142/2024
01.08.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012400958).1466.51  Detail
Faktúra
134/2024
31.07.2024Stavebniny DEK s.r.o.Tyč, matice, podložky, chem. kotvy murovacia malta - sýpka177.45  Detail
Faktúra
135/2024
31.07.2024encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062401631) - vyúčtovacia fa159.66  Detail
Faktúra
136/2024
31.07.2024RD PROFI s.r.o.Pieskovanie tehlovej budovy - sýpka90.00  Detail
Faktúra
138/2024
31.07.2024BESTRENTServis ekotoalety - cintorín Bíňovce42.00  Detail
Faktúra
139/20024
31.07.2024ŠEVT a.s.Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ, Osobný spis dieťaťa.18.97  Detail
Faktúra
140/2024
31.07.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 17.06.2024 - 14.07.2024 - MŠ27.62  Detail
Faktúra
141/2024
31.07.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 17.06.2024 - 14.07.2024 - OÚ26.30  Detail
Faktúra
29/2024 ŠJ
31.07.2024DM - mäso a mäsovýroba, s.r.o.Faktúra za tovar dodaný v mesiaci jún 2024.42.35  Detail
Faktúra
30/2024 ŠJ
31.07.2024DM - mäso a mäsovýroba, s.r.o.Faktúra za tovar dodaný v mesiaci júl 2024.43.03  Detail
Faktúra
31/2024 ŠJ
31.07.2024Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci júl 2024.159.36  Detail
Faktúra
32/2024 ŠJ
31.07.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.86.01  Detail
Faktúra
137/2024
25.07.2024Patrik PolakovičFaktúra za asfaltovanie, rezanie asfaltobetónu, búracie práce.2200.00  Detail
Faktúra
118/2024
17.07.2024Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Vývoz žumpy - Svadobka230.40  Detail
Faktúra
119/2024
17.07.2024Praktik Textil s.r.o.Prestieradlo na gumu 42 ks - MŠ Bíňovce302.40  Detail

20 / 166