Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2362211.80 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
20241037
17.04.2024encare, s.r.o.Zmluva o združenej dodávke plynu0.00NáhľadDetail
Zmluva
20242040
17.04.2024encare, s.r.o.Zmluva o združenej dodávke elektriny0.00NáhľadDetail
Faktúra
56/2024
11.04.2024Plechové strechy, s.r.o.Trapézový plech - autobusová zastavka dolný koniec203.00  Detail
Faktúra
57/2024
11.04.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2024 - 24.03.2024 - MŠ26.89  Detail
Faktúra
58/2024
11.04.2024Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2024 - 24.03.2024 - OÚ26.30  Detail
Faktúra
59/2024
11.04.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012400430).1466.51  Detail
Faktúra
60/2024
11.04.2024osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 4/202461.20  Detail
Faktúra
61/2024
11.04.2024osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.Poskytovanie služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 4/2024132.00  Detail
Faktúra
62/2024
11.04.2024biobio s.r.o.Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za apríl 2024.24.00  Detail
Faktúra
63/2024
11.04.2024Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.120.41  Detail
Faktúra
55/2024
28.03.2024ŠIMON - Q, s.r.o.Strava k voľbám prezidenta SR dňa 23.03.2023 - I. kolo104.40  Detail
Faktúra
10/2024 ŠJ
26.03.2024Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci február 2024.303.40  Detail
Faktúra
11/2024 ŠJ
26.03.2024Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.70.65  Detail
Faktúra
12/2024 ŠJ
26.03.2024Food Factory Slovakia s.r.o.Potraviny.79.20  Detail
Faktúra
46/20024
26.03.2024FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257080454)1483.84  Detail
Faktúra
47/2024
26.03.2024Pavol LiptákDodanie materiálu, montážne práce.407.00  Detail
Faktúra
48/2024
26.03.2024encare, s.r.o.Dodávka elektrickej energie (č. 1062401208) - vyúčtovacia fa106.69  Detail
Faktúra
49/2024
26.03.2024Petit Press, a.s.MY Trnava55.00  Detail
Faktúra
50/2024
26.03.2024encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052401543).1306.89  Detail
Faktúra
51/2024
26.03.2024AQUA trade Slovakia s.r.o.Kompletný servis WF020 - MŠ ŠJ Bíňovce124.36  Detail

1 / 142