*Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2017 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka elektrickej energie (fa 7429834635) | 116.00 | Detail | |||
21.08.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka zemného plynu (fa 7318720020) | 309.00 | Detail | |||
21.08.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka zemného plynu (fa 7318719851) | 129.00 | Detail | |||
21.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete. | 58.25 | Detail | |||
21.08.2017 | FCC Trnava, s.r.o. | Likvidácia odpadu (fa 0257043318) | 550.40 | Detail | |||
21.08.2017 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Materiál pre DHZ Bíňovce | 3041.30 | Detail | |||
21.08.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora. | 45.00 | Detail | |||
21.08.2017 | WebHouse, s.r.o. | Predĺženie registrácie domény - binovce.sk (7.9.2017 - 6.9.2018) | 14.28 | Detail | |||
11.08.2017 | ŠEVT a.s. | Triedna kniha pre materské školy, Evidencia dochádzky detí MŠ. | 6.31 | Detail | |||
31.07.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora. | 45.00 | Detail | |||
31.07.2017 | biomarima - biowaste s.r.o. | Faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 1.7.2017 - 1 | 12.00 | Detail | |||
31.07.2017 | Ľubomír Svetlík - SAGOS | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 37.64 | Detail | |||
31.07.2017 | Zuzana Lukovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci jún 2017. | 158.75 | Detail | |||
31.07.2017 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci jún 2017. | 113.85 | Detail | |||
31.07.2017 | Mäsiarstvo Feranec s.r.o. | Faktúra za mäso do ŠJ MŠ Bíňovce. | 37.94 | Detail | |||
31.07.2017 | Mäsiarstvo Feranec s.r.o. | Faktúra za mäso do ŠJ MŠ Bíňovce. | 33.17 | Detail | |||
31.07.2017 | Mäsiarstvo Feranec s.r.o. | Faktúra za mäso do ŠJ MŠ Bíňovce. | 8.89 | Detail | |||
31.07.2017 | Ľubomír Svetlík - SAGOS | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 4.70 | Detail | |||
31.07.2017 | Ľubomír Svetlík - SAGOS | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 4.70 | Detail | |||
31.07.2017 | Zuzana Lukovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci júl 2017. | 44.41 | Detail |