*Dátum zverejnenia | *Partner | Popis | *Suma v EUR s DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2019 | Daniel Manca | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci apríl 2019. | 71.06 | Detail | |||
24.05.2019 | Ľubomír Svetlík - SAGOS | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 83.96 | Detail | |||
24.05.2019 | Ľubomír Svetlík - SAGOS | Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce. | 43.55 | Detail | |||
24.05.2019 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | Šťavy, jablká. | 2.61 | Detail | |||
24.05.2019 | Syráreň Havran, a.s. | Faktúra za mlieko do ŠJ MŠ Bíňovce. | 3.36 | Detail | |||
20.05.2019 | ŠIMON - Q, s.r.o. | Strava k voľbám pre OVK - voľby do EP 2019 | 0.00 | Detail | |||
15.05.2019 | Tendernet, spol. s r.o. | Licenčná zmluva | 200.00 | Náhľad | Detail | ||
15.05.2019 | ZŠ s MŠ Trstín | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 100.00 | Náhľad | Detail | ||
14.05.2019 | Národný bezpečnostný úrad | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | 0.00 | Náhľad | Detail | ||
13.05.2019 | REVEL - Ladislav Špánik | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky na objekte VO RVO el. inštalácie | 50.00 | Detail | |||
13.05.2019 | Autodoprava Antošík, s.r.o. | Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto. | 112.40 | Detail | |||
13.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka zemného plynu (fa 8696936466) | 213.00 | Detail | |||
13.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka zemného plynu (fa 8696936825) | 360.00 | Detail | |||
13.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka elektrickej energie (fa 7740471383) | 467.11 | Detail | |||
13.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka elektrickej energie (fa 7740471384) | 115.36 | Detail | |||
13.05.2019 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka elektrickej energie (fa 7740471556) | 146.34 | Detail | |||
02.05.2019 | DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. | Dopravné značenie - zrkadlo + montáž | 0.00 | Detail | |||
29.04.2019 | ŠIMON - Q, s.r.o. | Strava k voľbám prezidenta SR 2019 - 2. kolo | 65.40 | Detail | |||
29.04.2019 | Profesionálny register s.r.o. | Reklamné sl. balík Profesionál | 240.00 | Detail | |||
29.04.2019 | Ingrid Krajčírovičová | Faktúra za tovar dodaný v mesiaci február 2019. | 112.18 | Detail |