Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2524942.46 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
243/2019
10.01.2020Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci december 2019.67.63  Detail
Faktúra
244/2019
10.01.2020ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7171110521)256.08  Detail
Faktúra
245/2019
10.01.2020ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7290031821)271.62  Detail
Faktúra
246/2019
10.01.2020ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7230756435)162.30  Detail
Faktúra
52/2019 ŠJ
10.01.2020Zdravé ovocie s.r.o.Zelenina a ovocie do ŠJ MŠ Bíňovce.78.63  Detail
Zmluva
č. 1/2020
08.01.2020Poľovnícke združenie Priehrada BíňovceZmluva č. 1/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce900.00NáhľadDetail
Faktúra
51/2019 ŠJ
07.01.2020Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci december 2019.226.27  Detail
Faktúra
241/2019
03.01.2020Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.112.40  Detail
Objednávka
1/2020
02.01.2020Ticket Service, s.r.o.Stravné poukážky.0.00  Detail
Objednávka
2/2020
02.01.2020Soft-GL, s.r.o.Aktualizácia + servis programu ŠJ4 - ročná0.00  Detail
Zmluva
31.12.2019FCC Trnava, s.r.o.Dodatok k Zmluve č. S96T100005 o zvoze a skládkovaní odpadu0.00NáhľadDetail
Faktúra
234/2019
31.12.2019ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie (fa 7171107170)236.60  Detail
Faktúra
235/2019
31.12.2019TJ Družstevník BíňovceRefundácia nákladov SFZ - TJ Družstevník Bíňovce110.00  Detail
Faktúra
236/2019
31.12.2019Orange Slovensko, a.s.Služby mobilného operátora.1.50  Detail
Faktúra
237/2019
31.12.2019Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.89.62  Detail
Faktúra
238/2019
31.12.2019Skládka Cerová s.r.o.Faktúra za zneškodnenie odpadu.71.94  Detail
Faktúra
239/2019
31.12.2019Register obchodných spoločností s.r.o.Registrácia v databáze OBCHODNYREGISTER.COM240.00  Detail
Faktúra
240/2019
31.12.2019EKOSTA 2000Za vypracovanú a dodanú PD pre územné rozhodnutie na stavbu: "Celoobecný vodovod Bíňovce! - 2. etapa3720.00  Detail
Faktúra
50/2019 ŠJ
17.12.2019Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci november 2019.225.98  Detail
Zmluva
078-2-M/2017
13.12.2019Trnavský samosprávny krajZmluva o poskytnutí účelovej dotácie600.00NáhľadDetail

101 / 165