Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 2519763.04 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
48/2024 ŠJ
20.01.2025DM - mäso a mäsovýroba, s.r.o.Faktúra za tovar dodaný v mesiaci december 2024.70.65  Detail
Faktúra
258/2024
14.01.2025FCC Trnava, s.r.o.Likvidácia odpadu (fa 0257085221)1217.01  Detail
Faktúra
259/2024
14.01.2025Obec CíferSSoÚ - refundácia za popsudkovú činnosť 202471.73  Detail
Faktúra
260/2024
14.01.2025biobio s.r.o.Faktúra na základe dodatku č. 1 k Zmluve o odbere BRKO za odvoz a likvidáciu - zhodnotenie BRKOaRO z34.05  Detail
Faktúra
47/2024 ŠJ
14.01.2025Ingrid KrajčírovičováFaktúra za tovar dodaný v mesiaci december 2024.320.27  Detail
Faktúra
7/2025
14.01.2025SOFT-GL s.r.o.Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 12.01.2025 do 11.01.202668.88  Detail
Faktúra
1/2025
13.01.2025osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o.Poskytovanie služieb manažera kybernetickej bezpečnosti 1/2025132.00  Detail
Faktúra
2/2025
13.01.2025osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zodpovednej osoby za 1/202561.20  Detail
Faktúra
256/2024
13.01.2025Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Vývoz žumpy zo dňa 12.12.2024 - Obecný úrad84.00  Detail
Faktúra
257/2024
13.01.2025Autodoprava Antošík, s.r.o.Preprava kontajnerovým vozidlom, nakládka, vykládka, mýto.183.16  Detail
Faktúra
3/2025
13.01.2025Invest MF s.r.o.Poplatky spojené s prevádzkou webového sídla www.binovce.sk258.00  Detail
Faktúra
4/2025
13.01.2025encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky plynu (č. 1012500081)1047.77  Detail
Faktúra
5/2025
13.01.2025encare, s.r.o.Za opakované plnenie dodávky elektrickej energie (č. 1052500760).1239.10  Detail
Faktúra
249/2024
07.01.2025Alphabet project s.r.o.Vypracovanie projektu k výzve - detské inkluzívne ihriská pre rok 2025650.00  Detail
Faktúra
250/2024
07.01.2025Poľnohospodársko výrobno-obchodné družstvo BíňovcePráca nakladačom Manitou v obci Bíňovce.36.00  Detail
Faktúra
251/2024
07.01.2025santal.at s.r.o.Tlač farebná - Harmonogram vývozu odpadu - 260 ks52.00  Detail
Faktúra
252/2024
07.01.2025FIRECONTROL SAFETY s.r.o.Služby technika PO a BOZP - 4. kvartál; dodanie hasiacich prístrojov 3 ks.313.92  Detail
Faktúra
253/2024
07.01.2025Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 02.12.2024 - 29.12.2024 - OÚ28.10  Detail
Faktúra
254/2024
07.01.2025Lindström, s.r.o.Za prenájom rohoží za obdobie 02.12.2024 - 29.12.2024 - MŠ28.72  Detail
Faktúra
255/2024
07.01.2025Slovak Telekom, a.s.Služby pevnej siete.107.21  Detail

10 / 163